Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 595 z późn. zm. / art. 211, 212, 216, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. / oraz pisma Ministra Finansów znak : ST4/4822/988/MKN/14/RD-112497 z dnia 10 grudnia 2014 r,
Rada Powiatu Grójeckiego uchwala, co następuje :
§ 1
W Uchwale Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2014 Nr XXXVII/219/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2013 r wprowadza się następujące zmiany :
1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 262.077 złotych oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 121.976 złotych.
Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 92.898.552 złotych.
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 152.833 złotych tj. do kwoty 86.656.627 złotych,
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 109.244 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 121.976 złotych tj do kwoty 6.241.925 złotych,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2014 rok.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 816.274 złotych oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 676.173 złotych.
Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 91.983.332 złotych.
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 767.030 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 600.229 złotych, tj. do kwoty 82.333.567 złotych,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 49.244 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 75.944 złotych, tj. do kwoty 9.649.765 złotych.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok.
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok.
4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r, zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2014.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe
w 2014 r stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U z a s a d n i e n i e
Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2014.
1. dziale 600 – transport i łączność,
- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,
zmniejsza się :
plan dochodów budżetowych z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gminy Pniewy
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda - Michrów " o kwotę 72.732 złotych,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda - Michrów " o kwotę 60.000 złotych,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.
. " Modernizacja drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda - Michrów " o kwotę 26.700 złotych.
( oszczędności wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego )
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.
2. dziale 710– działalność usługowa,
- rozdziale 71015 – nadzór budowlany, / w zakresie zadań zleconych /
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 4.382 złotych,
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników o kwotę 2.663 złotych,
umowy zlecenia o kwotę 5.400 złotych,
zakup usług pozostałych o kwotę 2.677 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.879 złotych, ( zwiększenie wynika
z zakończenia refundacji wydatków na wynagrodzenia dla pracownika przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu oraz powrotu z urlopu macierzyńskiego jednej z pracownic )
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 151 złotych,
składki na Fundusz Pracy o kwotę 92 złotych,
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu.
3. dziale 750 – administracja publiczna,
- rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, / w zakresie zadań zleconych /
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 830 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 830 złotych.
- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 15.000 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 73.300 złotych, ( zwiększenie wynika
z konieczności wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Starostwa za grudzień b.r. )
składki na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 14.800 złotych,
zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, papieru oraz artykułów biurowych o kwotę 33.909 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.
4. dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego o kwotę 19.000 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Zarządu Dróg
w Grójcu.
5. dziale 757 – obsługa długu publicznego,
- rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zapłatę odsetek od obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat o kwotę 35.100 złotych.
6. dziale 758 – różne rozliczenia,
- rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 99.141 złotych.
7. dziale 801 – oświata i wychowanie,
- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :
wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 250 złotych,
składki na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 14.795 złotych,
składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.092 złotych,
zakup energii elektrycznej o kwotę 624 złotych,
opłaty za badania lekarskie o kwotę 1.230 złotych,
zakup usług pozostałych o kwotę 116 złotych,
opłaty za dostęp do sieci Internet o kwotę 1.136 złotych,
opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych o kwotę 55 złotych,
opłaty za szkolenia pracowników o kwotę 30 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
o kwotę 20.078 złotych, ( zwiększenie wynika z konieczności wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi za grudzień b.r. )
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Nowym Mieście.
- rozdziale 80111 – gimnazja specjalne,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
zakup energii elektrycznej o kwotę 251 złotych,
zakup usług remontowych o kwotę 1.352 złotych,
zakup usług pozostałych o kwotę 541 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 4.924 złotych,
wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 13.891 złotych. ( zwiększenie wynika
z konieczności wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi za grudzień b.r. )
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.
- rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych o kwotę 16.421 złotych,
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.
- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 2.740 złotych ( zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały )
wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 33 złotych,
zakup paliwa do ogrzewania budynku szkoły, prasy fachowej oraz innych materiałów
o kwotę 13.428 złotych,
pokrycie kosztów ogrzewania oraz zakupu wody o kwotę 2.268 złotych,
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.739 złotych, ( korekta naliczenia odpisu wynika z redukcji zatrudnienia )
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
o kwotę 17.468 złotych. ( zwiększenie wynika z konieczności wypłaty wynagrodzeń ( netto ) dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi za grudzień b.r. )
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego
w Nowym Mieście.
- rozdziale 80130 – szkoły zawodowe,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 2.740 złotych ( zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały )
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.
- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 2.966 złotych,
zakup materiałów o kwotę 392 złotych,
zakup energii elektrycznej o kwotę 628 złotych,
zakup usług remontowych o kwotę 1.590 złotych,
opłaty za badania lekarskie pracowników o kwotę 500 złotych,
zakup usług pozostałych o kwotę 669 złotych,
opłaty za dostęp do sieci Internet o kwotę 600 złotych,
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 4.200 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
o kwotę 11.545 złotych. ( zwiększenie wynika z konieczności wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi za grudzień b.r. )
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.
- rozdziale 80195 – pozostała działalność,
zmniejsza się :
plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 49.244 złotych,
( środki budżetu państwa )
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 49.244 złotych,
( środki unijne )
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
dotację celową dla partnera projektu o kwotę 323.487 złotych, ( środki budżetu państwa )
wypłatę umowy zlecenia o kwotę 2.292 złotych, ( środki budżetu państwa )
zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup wyposażenia dla pracowni komputerowej dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "
o kwotę 49.244 złotych, ( środki budżetu państwa )
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
dotację celową dla partnera projektu o kwotę 323.487 złotych, ( środki unijne )
wypłatę wynagrodzenia dla specjalisty ds. zamówień publicznych o kwotę 2.292 złotych,
( środki unijne ) ( zwiększenie wynika ze zmiany formy zatrudnienia z umowy zlecenia na dodatek do wynagrodzenia )
zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup wyposażenia dla pracowni komputerowej dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "
o kwotę 49.244 złotych, ( środki unijne )
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji projektu unijnego pn. " Wybieram lepszą przyszłość " realizowanego na podstawie umowy Nr UDA-POKL-09.02.00-14-027/13-00.
8. dziale 852 – pomoc społeczna, w tym :
- rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu dzieci
w placówkach opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 21.265 złotych,
- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.434 złotych, ( zmniejszenie wynika
z oszczędności w funduszu płac )
składki na Fundusz Pracy o kwotę 17.200 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.800 złotych. ( zwiększenie wynika
z konieczności wypłaty odprawy emerytalnej dla pielęgniarki )
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.400 złotych,
zakup gazu do ogrzewania budynku o kwotę 5.434 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej
w Lesznowoli oraz Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach.
- rozdziale 85204 – rodziny zastępcze,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 10.000 złotych.
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 2.154 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracownika
o kwotę 2.154 złotych. ( zwiększenie wynika ze zmiany zatrudnienia pracownika, który był wcześniej zatrudniony jako stażysta na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej od grudnia b.r. W okresie poprzedniego zatrudnienia jego wynagrodzenie było refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu. )
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.
- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 21.265 złotych. ( zmniejszenie wynika z oszczędności spowodowanych przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim a od sierpnia na urlopie macierzyńskim )
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.
9. dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym :
- rozdziale 85395 – pozostała działalność,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 9.205 złotych ( środki unijne ) oraz o kwotę 487 złotych ( środki budżetu państwa ).
Zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania projektu systemowego pn. " Praca Owocem Aktywizacji " realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z zawartą umową Nr UDA-POKL.07.01.02-14-010/09-00 oraz zaakceptowanym wnioskiem nr KL/16991/12/7/7.1.2 z dnia 08 grudnia 2014 r.
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.427 złotych - środki unijne oraz
o kwotę 1.611 złotych - środki budżetu państwa ( zmniejszenie wynika z oszczędności spowodowanych przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim a od sierpnia na urlopie macierzyńskim )
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.941 złotych środki unijne oraz
o kwotę 315 złotych - środki budżetu państwa ( zmniejszenie wynika z oszczędności spowodowanych przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim a od sierpnia na urlopie macierzyńskim )
składki na Fundusz Pracy o kwotę 837 złotych środki unijne oraz o kwotę 44 złotych - środki budżetu państwa ( zmniejszenie wynika z oszczędności spowodowanych przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim a od sierpnia na urlopie macierzyńskim )
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
zakup odzieży dla wychowanków o kwotę 823 złotych - środki unijne oraz o kwotę 44 złotych - środki budżetu państwa
pokrycie kosztów wyjazdów integracyjno - szkoleniowych dla rodzin z otoczeniem oraz wyjazdów na warsztaty umiejętności pedagogicznych i mediacji dla rodzin z otoczeniem
o kwotę 45.587 złotych ( środki unijne ) oraz o kwotę 2.413 złotych ( środki budżetu państwa )
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.
10. dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, w tym :
- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :
wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 4.409 złotych,
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 45.000 złotych,
składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.200 złotych,
wypłatę umowy zlecenia o kwotę 1.000 złotych,
zakup materiałów o kwotę 7.045 złotych,
zakup środków żywności o kwotę 13.942 złotych,
zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 1.941 złotych,
zakup energii elektrycznej o kwotę 6.534 złotych,
opłaty za badania lekarskie o kwotę 515 złotych,
zakup usług pozostałych o kwotę 4.302 złotych,
opłaty za ubezpieczenie mienia jednostki o kwotę 3.250 złotych,
szkolenia pracowników o kwotę 1.000 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 90.835 złotych. ( zwiększenie wynika
z konieczności wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi za grudzień b.r. )
zwrot ryczałtu dojazdu nauczyciela do ucznia na nauczanie indywidualne o kwotę 303 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Nowym Mieście.
- rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników o kwotę 2.364 złotych,
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.460 złotych,
składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.170 złotych,
zakup energii elektrycznej o kwotę 3.000 złotych,
opłaty za badania lekarskie o kwotę 210 złotych,
opłaty za dostęp do sieci Internet o kwotę 112 złotych,
podróże służbowe krajowe pracowników o kwotę 170 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
o kwotę 11.486 złotych. ( zwiększenie wynika z konieczności wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi za grudzień b.r. oraz pozwoli na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne za listopad b.r. księgowanych w tym paragrafie )
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce.
UCHWAŁA Nr III/15/2014 RADY POWIATU GRÓJECKIEGOz dnia 30 grudnia 2014 r. - Biuletyn Informacji Publicznej, Powiat Grójecki
Gdzie jesteśmy
Menu główne
Główna treść strony
UCHWAŁA Nr III/15/2014 RADY POWIATU GRÓJECKIEGOz dnia 30 grudnia 2014 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2014.
Podstrony:
Informacje o stronie
Podmiot publikujący: | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
Odpowiada za treść: | Rada Powiatu Grójeckiego |
Wprowadził: | Nieznany, data: 08.01.2015 r., godz. 12.58 |
Ostatnia aktualizacja: | Nieznany, data: 08.01.2015 r., godz. 14.13 |
Czas | Administrator | Opis zmiany |
---|---|---|
08.01.2015 r., godz. 14.13 | Nieznany | Edycja strony |
08.01.2015 r., godz. 14.11 | Nieznany | Usunięcie powiązania strony z plikiem |
08.01.2015 r., godz. 13.21 | Nieznany | Edycja strony |
08.01.2015 r., godz. 13.09 | Nieznany | Edycja strony |
08.01.2015 r., godz. 13.02 | Nieznany | Powiązanie strony z plikiem |
08.01.2015 r., godz. 12.58 | Nieznany | Dodanie strony |